|
Objednávka |
99/2025
|
Vypracovanie prev. evid. zdroja znečist.ovzudušia
|
246,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2029 |
SCPC s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava, IČO: 35843292 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
17.07.2025 |
|
Faktúra |
102/2025
|
Vyučtovanie za elektrinu Dr. Herza - 3/2025
|
465,85 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600477759
|
04.11.2025 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 |
|
|
24.04.2025 |
|
Faktúra |
101/2025
|
Vyučtovanie za elektrinu K.Supa - 3/2025
|
1 731,85 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600477759
|
04.11.2025 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 |
|
|
24.04.2025 |
|
Objednávka |
48/2025
|
Dodanie žalúzií
|
83,64 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Plast-Mont s.r.o., Pekárenská 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36056588 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
24.04.2025 |
|
Faktúra |
107/2025
|
Odvoz odpadu, nájom VOK
|
407,76 |
s DPH |
|
Zmluva č. S 348/24 o poskytovaní služieb
|
04.11.2025 |
MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758 |
|
|
24.04.2025 |
|
Faktúra |
106/2025
|
Telefónne poplatky - 3/2025
|
110,83 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
04.10.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 67, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
|
|
24.04.2025 |
|
Faktúra |
100/2025
|
Skartovačka
|
86,99 |
s DPH |
46/2025
|
|
04.09.2025 |
Nay a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487 |
|
|
24.04.2025 |
|
Objednávka |
45/2025
|
Regále do skladu
|
109,98 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Merkury Shop s.r.o., Zvolenská cesta 6134/42B, 984 01 Lučenec, IČO: 51231735 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
24.04.2025 |
|
Objednávka |
46/2025
|
Skartovačka
|
86,99 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Nay a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
24.04.2025 |
|
Faktúra |
98/2025
|
Regále do skladu
|
109,98 |
s DPH |
45/2025
|
|
04.09.2025 |
Merkury Shop s.r.o., Zvolenská cesta 6134/42B, 984 01 Lučenec, IČO: 51231735 |
|
|
24.04.2025 |
|
Faktúra |
99/2025
|
Vyučtovanie za plyn SO 3/2025
|
9 307,52 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
04.08.2025 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 |
|
|
24.04.2025 |
|
Objednávka |
43/2025
|
On-line seminár Zmena a uknočenie prac. pomeru zamestnacov školstva
|
65,00 |
s DPH |
|
|
28/03/2025 |
JUDr. Bedlovičová spol s.r.o., Kráľovohoľská 11, 974 11 Banská Bystrica IČO: 50341286 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
24.04.2025 |
|
Faktúra |
210/2025
|
Čistiace prostriedky
|
55,94 |
s DPH |
117/2024
|
|
16.07.2025 |
Retro LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 45512205 |
|
|
17.07.2025 |
|
Faktúra |
211/2025
|
Čistiace prostriedky
|
49,53 |
s DPH |
118/2025
|
|
16.07.2025 |
Retro LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 45512205 |
|
|
17.07.2025 |
|
Objednávka |
118/2025
|
Čistiace prostriedky
|
49,53 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Retro LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec , IČO: 45512205 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
17.07.2025 |
|
Objednávka |
117/2025
|
Čistiace prostriedky
|
55,94 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Retro LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec , IČO: 45512205 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
17.07.2025 |
|
Faktúra |
208/2025
|
Dvere interierové /72g/
|
151,15 |
s DPH |
116/2025
|
|
14.07.2025 |
Merkury Shop s.r.o., Zvolenská cesta 6134/42B, 984 01 Lučenec, IČO: 51231735 |
|
|
17.07.2025 |
|
Objednávka |
116/2025
|
Interierové dvere - 3ks /72g/
|
151,15 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Merkury Shop s.r.o., Zvolenská cesta 6134/42B, 984 01 Lučenec, IČO: 51231735 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
17.07.2025 |
|
Faktúra |
212/2025
|
Vyučtovanie za elektrinu K.Supa -6/2025
|
1 369,34 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600477759
|
14.07.2025 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 |
|
|
17.07.2025 |
|
Faktúra |
213/2025
|
Vyučtovanie za elektrinu Herza -6/2025
|
435,34 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600477759
|
14.07.2025 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 |
|
|
17.07.2025 |